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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發布了時刻:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙復評”的形式,建立進庫頂目復評意見與建議和復評結杲,對于財政預算確定的主要意義。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年預決算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“七個投入”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”讓產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院💫“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的崗位實施,我區選擇國企充分開費用預算創收事情,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年項目預算任務卡

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化𓄧“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🧜“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府♐“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

前年程序執行數

預決算數

工程預算數為去年完成數的%

稅務效益

1,849,097

2,002,020

108.3

    提升稅(含關業稅)

933,286

1,005,000

107.7

    廠家所得稅率稅

228,688

254,000

111.1

    個所得到稅

154,993

156,000

100.6

    縣城保養基本建設稅

67,755

74,500

110.0

    房屋產權稅

99,216

110,000

110.9

    印花布稅

29,542

30,000

101.6

    城市土地證用稅

25,026

26,500

105.9

    耕地提升稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    耕種侵占稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    自然環境保養稅

106

120

113.2

非稅費入

194,687

205,280

105.4

    專向純收入

34,993

41,070

117.4

    行政訴訟事業有成性費用純收入

29,019

29,000

99.9

    國家股環境資源(資本)有償服務操作創收

71,376

69,030

96.7

    其它收入來源

59,299

66,180

111.6

空間不需要薪資合計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉回性利潤

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司政府補貼純收入

1,258,201

893,150

71.0

        退回性收入來源

363,307

300,220

66.4

        一半性轉出支付方式納入

451,808

442,625

99.9

        重點轉讓微信支付年收入

443,086

150,305

33.9

    增加大部分債券投資收錄

130,000

91,000

70.0

    本年結轉

264,871

170,678

64.4

    使用概算增強調資金

200,000

205,000

102.5

    從政府機關性基金、期貨、現貨、微盤項目預算調動

30,000

 

 

    從國有制基金運營概算放入

3,220

5,040

156.5

收益總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年同期執行力數

費用數

預決算數為本年制定數的%

一、基本公開功能費用

190,727

198,668

104.2

二、民防性支出

3,220

4,417

137.2

三、公共服務安會開支

128,327

168,971

131.7

四、教肓付出

354,890

420,625

118.5

五、實驗技術應用開支

45,869

53,333

116.3

六、歷史文化出游體育教育與傳煤費用

45,871

103,508

225.7

七、社交保障機制和就業前景費用

480,520

407,296

84.8

八、公共衛生良好結余

157,008

165,945

105.7

九、節水壞保花費

193,688

95,934

49.5

十、村鎮建設小區花費

692,638

688,977

99.5

十一月、農業水支出費用

264,493

346,423

131.0

12、交通配套物流運輸支出費用

467,425

171,349

36.7

十四、資源探礦數據信息等費用

186,703

248,203

132.9

十四、房地產業服務質量業等撥出

7,285

8,570

117.6

第十三、大自然材料深海氣象條件等費用

5,741

5,949

103.6

第十五、房間確保支出費用

139,738

202,539

144.9

十六、調味品資源存儲經費支出

6,503

9,075

139.6

十九、地震災害有效預防及急救菅理費用支出

17,060

21,245

124.5

黨的十九、積極分子費

 

61,863

 

四十、債款付息結余

17,172

20,000

116.5

二11、另外費用支出

46,032

50,971

110.7

基本公共信息項目預算收入支出預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

前年執行程序數

成本預算數

項目預算數為前年進行數的%

移轉性支出費用

479,166

118,307

24.7

    上解上家費用支出

105,940

118,307

111.7

    基本上公司債還本經費支出

96

 

 

    計劃預決算穩定性調高資金

202,452

 

 

    結轉下年總支出

170,678

 

 

開支總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

樓盤

本年繼續執行數

成本預算數

費用數為
預算數 %

一、尋常共公提供服務

142,167

135,307

        95.2

    人民大學事物

1,022

955

        93.4

      行政性正常運作

703

671

        95.4

      通常情況下行政機關工作業務

5

36

       720.0

      人大代表會儀

132

66

        50.0

      政協監控功能

53

48

        90.6

      代表英語事情

129

134

       103.9

    市政協事務管理

755

733

        97.1

      行政性啟動

432

375

        86.8

      全國政協會議安排

21

56

       266.7

      委員會調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其它的市政協事情其他支出

149

82

        55.3

    區政府辦公室廳(室)及涉及組織機構業務

43,000

36,380

        84.6

      人事部門運營

13,459

16,382

       121.7

      大部分行政維護維護公共事務

13,688

4,807

        35.1

      行政機關服務保障

644

690

       107.1

      重點工作營銷活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事務性

58

17

        29.3

      事業發展正常運行

1,826

1,944

       106.5

      別相應部門辦公裝修廳(室)及相應貸款機構業務撥出

10,371

9,424

        90.9

    發展方向與改制事務處理

1,686

1,936

       114.8

      行政處正常運作

1,032

965

        93.5

      通常情況下財政管理系統行政監察

654

971

       148.5

    匯總資訊業務

1,041

1,093

       105.0

      行政機關行駛

564

588

       104.3

      的信息業務

41

26

        63.4

      工作方案數據匯總工作

9

20

       222.2

      分析工作

34

70

       205.9

      專項計劃抽樣調查主題活動

206

143

        69.4

      核算抽檢偵查

183

198

       108.2

      另外的數據統計分析相關信息事務管理性支出

4

48

     1,200.0

    國庫工作

4,333

5,055

       116.7

      行政部門開機運行

2,594

2,801

       108.0

      數據化開發

954

1,431

       150.0

      財政預算信賴業務部其他支出

565

689

       121.9

      的財政局工作性支出

214

134

        62.6

    稅款事物

5,775

7,044

       122.0

      行政機關使用

2,370

1,747

        73.7

      基本上行政菅理菅理行政監察

475

816

       171.8

      代扣代收代收稅款資質費

2,930

4,481

       152.9

    財務會計事務處理

1,426

2,247

       157.6

      財政行駛

740

687

        92.8

      審計局的業務

501

1,261

       251.7

      教育事業程序運行

166

233

       140.4

      許多審核行政事務其他支出

19

66

       347.4

    人工成本能源工作

1,710

313

        18.3

      事業上的啟動

1,515

 

  

      其余勞動力產品事務管理費用支出

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查公共事務

1,362

1,644

       120.7

      行政部門進行

1,152

1,384

       120.1

      常見行政機關工作工作

93

127

       136.6

      驚天大案要案查辦

48

50

       104.2

      某些紀檢監督檢查事務管理經費支出

69

83

       120.3

    商貿行政事務

27,385

12,863

        47.0

      財政使用

1,773

1,341

        75.6

      似的行政訴訟維護事宜

7,098

7,681

       108.2

      事業上作業

1,312

1,457

       111.1

      一些貿易商行事務性收入支出

17,202

2,384

        13.9

    技巧產權年限行政監察

1,034

1,624

       157.1

      地方專業知識房屋產權方式

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑公共事務

233

270

       115.9

      行政管理啟用

129

122

        94.6

      大部分行政部門監管事宜

104

148

       142.3

    文件事務處理

1,117

1,207

       108.1

      行政訴訟運轉

454

442

        97.4

      黨案館

648

757

       116.8

      其余文件事宜收支

15

8

        53.3

    民主制度黨派及工商注冊聯業務

441

463

       105.0

      應該行政處監管事宜

126

110

        87.3

      其它的自由主義黨派及地稅聯事物支出費用

315

353

       112.1

    廣大群眾小團體事情

3,408

4,093

       120.1

      行政事務運轉

808

923

       114.2

      似的行政事情管控事情

1,574

1,949

       123.8

      教育事業開機運行

98

101

       103.1

      一些村民整體事宜性支出

928

1,120

       120.7

    黨委會接待室廳(室)及涉及到的系統事物

7,586

5,574

        73.5

      行政性加載

1,782

1,647

        92.4

      常見行政訴訟處理公共事務

5,190

3,312

        63.8

      事業發展運動

614

615

       100.2

    組織安排事情

1,317

1,970

       149.6

      行政機關加載

445

441

        99.1

      般政府部門管理方法事務性

650

1,147

       176.5

      其余組織性事物收支

222

382

       172.1

    營銷事物

9,322

19,806

       212.5

      行政管理使用

400

361

        90.3

      一半財政維護事情

4,089

9,759

       238.7

      事業心啟動

1,549

1,602

       103.4

      其他宣導工作總支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事情

950

1,013

       106.6

      行政訴訟運轉

516

522

       101.2

      普遍行政處管控事物

183

226

       123.5

      宗教界事務管理

132

140

       106.1

      海外華僑事宜

88

88

       100.0

      其它的統戰事宜性支出

31

37

       119.4

    另一個我黨行政監察經費支出

3,676

4,419

       120.2

      企業操作

2,157

2,398

       111.2

      許多共產主義事情費用支出

1,519

2,021

       133.0

    領域執法監督經營行政監察

22,245

23,053

       103.6

      行政訴訟開機運行

11,016

11,219

       101.8

      基本行政工作管理工作管理事務管理

205

639

       311.7

      市面質量監督工作管理自查自糾

4,741

4,106

        86.6

      市場中監督管理執法檢查

304

164

        53.9

      顧客者權利保護的

141

123

        87.2

      相關信息建造

244

263

       107.8

      注冊青睞監控功能處理

 

80

  

      要求化治理

 

79

  

      保健藥品事宜

166

7

         4.2

      彩妝品事務處理

 

10

  

      行業正常運行

4,864

5,230

       107.5

      相關銷售市場進行業務管理方法事務處理

564

1,133

       200.9

    其它正常共公服務管理花費

1,343

1,552

       115.6

      許多一般來說共同精準服務性支出

1,343

1,552

       115.6

二、國防安全撥出

3,178

4,337

       136.5

    國防教育出動

3,158

3,169

       100.3

      國民防空

3,158

3,169

       100.3

    其余航空航天收支

20

1,168

     5,840.0

三、服務性衛生性支出

128,229

168,857

       131.7

    軍隊警察局工程兵

924

924

       100.0

      相關軍事公安人員武警機動師結余

924

924

       100.0

    公安系統

122,034

162,238

       132.9

      人事部門工作

72,176

96,855

       134.2

      普通行政機關安全管理公共事務

8,322

16,627

       199.8

      信心化建筑

21,534

18,624

        86.5

      市場監管執法

19,852

30,052

       151.4

      相關公安人員教育支出

150

80

        53.3

    政府安全衛生

1,194

1,001

        83.8

      行政機關使用

1,066

873

        81.9

      健康安全相關業務

128

128

       100.0

    民事

4,077

4,694

       115.1

      政府部門運營

2,376

2,268

        95.5

      應該行政部門管理制度事物

107

124

       115.9

      面層公檢法業務部

793

1,410

       177.8

      普法宣傳畫

145

177

       122.1

      法律專業幫扶

477

583

       122.2

      法冶修建

179

132

        73.7

四、文化藝術培訓結余

350,262

416,492

       118.9

    幼教維護事務管理

1,667

691

        41.5

      行政事務工作

844

691

        81.9

      基本行政訴訟工作事宜

823

 

  

    普通級學前教育

176,789

336,035

       190.1

      學前幼小銜接幼小銜接

50,419

80,544

       159.7

      初中幼小銜接

54,800

74,183

       135.4

      小學六年級教導

41,145

99,361

       241.5

      職業高中幼小銜接

17,759

31,426

       177.0

      其他普通級培育花費

12,666

50,521

       398.9

    職業角色教育教學

6,617

11,426

       172.7

      專職高級中學學前教育

6,617

11,426

       172.7

    人學校

5,234

3,798

        72.6

      大人中等水平幼兒教育

5,234

3,798

        72.6

    播報液晶電視教學

81

2,800

     3,456.8

      播報影視校園

81

2,800

     3,456.8

    唯一性文化藝術培訓

786

1,397

       177.7

      特別的中小學校德育培訓

786

1,397

       177.7

    規培及專業培訓

9,705

9,722

       100.2

      民辦教師訪學

3,437

3,467

       100.9

      職干幼小銜接

1,401

1,597

       114.0

      培養支出費用

4,867

4,658

        95.7

    教肓費附帶準備的經費支出

148,325

49,622

        33.5

      城鎮中的學教學樓建成

3,964

2,036

        51.4

      另外學前教育費擴展安排好的收入支出

144,361

47,586

        33.0

    其他幼小銜接費用支出

1,058

1,001

        94.6

五、地理學技術性付出

38,035

45,238

       118.9

    科技創新應用技術應用維護事物

1,051

944

        89.8

      行政性工作

599

484

        80.8

      機關事業單位服務

452

460

       101.8

    能力分析與建設

8,492

8,515

       100.3

      利用技術性科研與設計規劃

5,365

6,968

       129.9

      科技開發結果轉變與蔓延

3,127

1,547

        49.5

    科技發展標準與服務性

2,982

10,989

       368.5

      自動化水平專業

2,982

10,989

       368.5

    科學性的技術科普

1,171

1,240

       105.9

      科普知識行為

534

543

       101.7

      社會館站

632

697

       110.3

      另外的學科技術應用發展開支

5

 

  

    其它物理學技術應用付出

24,339

23,550

        96.8

      社會獎金

9

 

  

      相關科學合理系統付出

24,330

23,550

        96.8

六、和文化度假旅游體育競技與文化傳媒收入支出

36,956

75,003

       203.0

    和文化和市場

18,436

54,116

       293.5

      行政處進行

1,031

1,010

        98.0

      般行政部門管理工作行政監察

95

161

       169.5

      電子圖書管

1,883

2,014

       107.0

      傳統文化展現及了紀念組織機構

1,069

24,288

     2,272.0

      企業文化行為

2,269

2,331

       102.7

      老百姓技術

2,820

3,201

       113.5

      文化產業原創與保護性

24

58

       241.7

      文化藝術和游玩領域處理

401

437

       109.0

      度假旅行活動推廣

1,373

1,470

       107.1

      度假游的行業業務部門維護

1,191

 

  

      某個企業文化和游玩費用

6,280

19,146

       304.9

    珍貴文物

1,564

2,453

       156.8

      古物養護

288

564

       195.8

      傅物館

1,276

1,889

       148.0

    休育

16,763

16,821

       100.3

      人事部門進行

372

404

       108.6

      通常情況行政治理治理行政監察

228

 

  

      體育課大比武

349

588

       168.5

      體育類操練

1,259

829

        65.8

      體育乒乓球活動場地

12,661

12,931

       102.1

      廣大群眾運動

1,760

1,860

       105.7

      相關運動經費支出

134

209

       156.0

    電臺高清電視

8

13

       162.5

      同一廣播節目電影支出費用

8

13

       162.5

    相關文明體肓與媒體其他支出

185

1,600

       864.9

      是宣傳傳統文化轉型專題開支

65

100

       153.8

      人文精神產業的發展發展專項整治性支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會性保護和就業機會撥出

357,571

270,195

        75.6

    人工手動操作資源共享和當今社會服務保障控制行政監察

26,071

33,913

       130.1

      行政處程序運行

1,045

1,398

       133.8

      一樣 人事部門治理事務性

13,966

19,613

       140.4

      勞動改造基本保障監督

711

848

       119.3

      發展穩定國際業務標準化管理公共事務

1,451

1,377

        94.9

      公共精準服務就業前景精準服務和角色技能招式判定平臺

1,430

2,117

       148.0

      勞動就業人士質疑協商法律仲裁

694

851

       122.6

      另外人物資和社會性后勤保障菅理事務管理收支

6,774

7,709

       113.8

    民政菅理事宜

2,441

5,427

       222.3

      行政部門運動

696

758

       108.9

      民俗組織機構工作管理

1,067

1,223

       114.6

      基層黨組織統治和居委會建成

109

1,130

     1,036.7

      另外的民政的管理事務性性支出

569

2,316

       407.0

    行政處事業上的的單位離退休年齡

93,784

89,491

        95.4

      歸口監管的行政管理方離辭職

2,362

2,422

       102.5

      事業上企業單位離退休年齡

3,915

6,501

       166.1

      政府部門事業發展企業單位基本的養老生活商業險納費費用支出

57,287

56,739

        99.0

      機構事業發展企業職業類型年金交費收入支出

29,714

23,054

        77.6

      對機關企業發展標準企業發展標準基本的社區養老人身險理財產品的補助款

412

671

       162.9

      其它的人事部門行業企業離養老撥出

94

104

       110.6

    自主創業補助款

35,907

39,000

       108.6

      就業形勢眾創服務性補肋

 

300

  

      公益事業性管理崗位補帖

32,049

34,775

       108.5

      的畢業生就業補貼申請書收支

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      死撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍現役軍人生活水平補助費

238

240

       100.8

      優撫事業發展方教育支出

148

229

       154.7

      義務教育法兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村社區籍退役軍隊60歲家庭生活補貼申請書

39

85

       217.9

      其他的優撫費用支出

358

410

       114.5

    退役安置費

4,500

6,292

       139.8

      退役中國士兵安裝

1,435

1,110

        77.4

      軍隊移交清單政府機關的離提前退休工作人員拆遷安置

1,998

3,819

       191.1

      軍隊移交清單政府部離提前退休科級干部監管裝置

200

328

       164.0

      退役武器菅理基礎教育

19

82

       431.6

      其余退役安裝付出

848

953

       112.4

    的社會副利

24,028

42,455

       176.7

      少兒福利待遇

178

126

        70.8

      中國老年會員福利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會上好處事業上的計量單位

1,122

1,787

       159.3

      別的社會獎勵費用

107

103

        96.3

    傷殘人人參公

8,847

10,710

       121.1

      行政機關運轉

335

356

       106.3

      般行政部門控制工作

431

585

       135.7

      殘疾證人康復訓練

1,555

2,376

       152.8

      傷殘人人人才需求和扶貧幫困

4,369

4,101

        93.9

      肢體智障人士日子和護里補帖

84

341

       406.0

      相關殘疾人創業人事業發展付出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業性

581

596

       102.6

      行政機關操作

191

172

        90.1

      般行政訴訟監管行政事務

270

270

       100.0

      其它的紅十字企業發展性支出

120

154

       128.3

    最低值生話質量保障

2,726

3,602

       132.1

      縣城最便宜生存有效保障了金撥出

2,726

3,602

       132.1

    臨時性援助

475

727

       153.1

      到時援助付出

150

330

       220.0

      浪跡天涯乞討人員管理救援費用

325

397

       122.2

    特困的人員救濟奉養

20

88

       440.0

      大城市特困的人員搶救供奉撥出

20

80

       400.0

      東北農村特困考生救援奉養撥出

 

8

  

    某個生活中救治

2,717

2,662

        98.0

      另一個大都市衣食住行救濟

2,481

2,662

       107.3

      各種新農村人生救援

236

 

  

    財務對關鍵醫養穩定債卷的補助費

574

619

       107.8

      財政資金對村鎮建設公民最基本健康養老穩定資金的津貼

574

619

       107.8

    退役軍官管理工作行政事務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其它社交有效保障和人才需求撥出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生間安全健康性支出

147,672

156,640

       106.1

    清潔衛生更健康經營公共事務

3,848

6,235

       162.0

      人事部門啟用

1,432

1,515

       105.8

      基本上行政機關監管工作

2,385

4,720

       197.9

      其它衛生間安全健康維護行政監察結余

31

 

  

    公立學校醫生

38,760

31,375

        80.9

      終合醫療

29,393

20,510

        69.8

      中醫學(中華民族)醫阮

3,984

4,073

       102.2

      理念病醫療

2,592

2,687

       103.7

      紅房子醫院專家

2,651

2,139

        80.7

      任何專科學校門診

0

1,911

  

      其余市立三甲醫院付出

140

55

        39.3

    基本醫療服務衛生防疫組織機構

35,773

40,524

       113.3

      地區社區網站環衛組織機構

32,379

37,174

       114.8

      相關底層醫學安全衛生組織機構總支出

3,394

3,350

        98.7

    服務性衛生學

32,155

35,205

       109.5

      病防止保持平臺

4,106

5,323

       129.6

      衛生間監管公司

2,030

1,902

        93.7

      婦幼健康中介機構

1,267

1,737

       137.1

      應急救援急救組織

5,246

5,662

       107.9

      采供血組織機構

1,802

2,040

       113.2

      最基本公益性食品衛生提供服務

16,543

17,428

       105.3

      重要共同環境衛生專頂

951

870

        91.5

      應急方案預案通用環境衛生惡性事件應急方案加工

88

65

        73.9

      同一公共服務衛生管理教育支出

122

178

       145.9

    中醫針灸藥

12

30

       250.0

      別的中制藥藥花費

12

30

       250.0

    計劃方案生孩行政監察

5,352

6,815

       127.3

      任何記劃二孩事宜其他支出

5,352

6,815

       127.3

    行政事務事業有成院校醫藥

27,911

30,349

       108.7

      行政事務企業醫療保障

4,524

2,591

        57.3

      企事業工作單位醫藥

20,687

24,239

       117.2

      公務接待員醫用補助費

0

19

  

      同一政府部門行業院校整形收支

2,700

3,500

       129.6

    不需要對首要診療商業保險投資基金的政府補貼

95

95

       100.0

      財政局對城鄉統籌居民家庭大致醫療機構保險服務貨幣基金的補貼

95

95

       100.0

    醫療保障救援

2,703

4,823

       178.4

      村鎮建設醫治搶救

282

2,386

       846.1

      相關醫療機構搶救收入支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫相親對象醫療設備

 

260

  

      優撫女朋友醫院補貼申請書

 

260

  

    老齡衛生間衛生安全服務

547

271

        49.5

      老齡食品衛生良好工作

547

271

        49.5

    另外的干凈健康生活付出

516

658

       127.5

      其余干凈衛生健康生活經費支出

516

658

       127.5

九、節約能源綠色環保開支

118,093

20,480

        17.3

    的環境守護工作事務處理

1,704

2,444

       143.4

      人事部門運動

362

693

       191.4

      一般的行政業務管理工作業務

1,313

1,721

       131.1

      生態環保生活環境自我保護活動推廣

29

30

       103.4

    的在線監測技術與督查

77

33

        42.9

      核與輻射源安全衛生監控功能

77

33

        42.9

    環境破壞預防

594

518

        87.2

      濕地植物

300

195

        65.0

      固態物體廢置物與化工品

4

9

       225.0

      其他的污染破壞治理經費支出

290

314

       108.3

    環境污染碳排放

49,115

17,285

        35.2

      風景林工作環保監測數據與問題

2411

2744

       113.8

      現代農業壞境執法檢查督查

866

910

       105.1

      碳排放工作方案費用

36287

13431

        37.0

      擦洗生產銷售專項督查費用支出

 

200

  

      任何環保問題碳排放教育支出

9551

 

  

    可再生資源能力資源

 

200

  

    其余綠色綠色結余

66603

 

  

十、城鄉建設居委會付出

421,380

469,542

       111.4

      城鎮社區服務站治理行政監察

178,528

207,487

       116.2

        行政管理運營

12,574

20,703

       164.6

        一樣 行政部門管理方法公共事務

4,227

2,951

        69.8

        危險機關精準服務

583

168

        28.8

        城管市場監管

7,199

1,526

        21.2

        各種縣域特別安全管理事務處理花費

153,945

182,139

       118.3

      城鄉經濟小區共同公用設施

123,227

82,088

        66.6

        別的成鄉街道公共服務裝置支出費用

123,227

82,088

        66.6

      城鄉建設平臺生態市容市貌

86,237

145,607

       168.8

      制作市面監管與參與

7,886

12,499

       158.5

      各種縣域社區服務中心總支出

25,502

21,861

        85.7

十一月、農林業水結余

223,393

257,102

       115.1

      農林牧

31,969

44,429

       139.0

        財政使用

2098

2506

       119.4

        通常行政事務性標準化管理事務性

114

51

        44.7

        企事業工作

2982

2826

        94.8

        科技有限公司被轉化與線上推廣服務

268

1018

       379.9

        病害害控住

460

569

       123.7

        農設備高安全生產管理

337

1384

       410.7

        稽查監督

343

322

        93.9

        數據統計分析監測數據與相關通訊服務保障

239

81

        33.9

        平穩種植戶創收津貼

5756

5642

        98.0

        現代農作物種植制造使用津貼

2418

3406

       140.9

        農林牧聚集化與工業化化操作

7952

9066

       114.0

        農好產品代加工與專業

122

60

        49.2

        鄉村公益項目事業

688

4123

       599.3

        林果環境資源防護消除與進行

545

601

       110.3

        的液化石油氣多少錢行政體制改革對水產養殖的補貼款

8

13

       162.5

        對髙校畢業證書生到農村基層供職津貼

125

116

        92.8

        相關畜牧業經費支出

7514

12645

       168.3

      林果業和草原上

3,558

5,384

       151.3

        工作醫院

1153

1433

       124.3

        森林地圖陪養

1575

2120

       134.6

        技術應用推薦與有效的轉化

418

891

       213.2

        護林通用性支出

 

790

  

        別的林果業收支

412

150

        36.4

      水利水電工程

165,949

188,530

       113.6

        行政訴訟啟用

568

563

        99.1

        基本財政管理方法業務

3

10

       333.3

        水工領域工作監管

3469

12708

       366.3

        農田水利建筑項目建造

63322

87255

       137.8

        水利水電建設項目建設項目正常運行與維系

84497

74026

        87.6

        市政工程剛開始做工作

3

50

     1,666.7

        水工城管執法監督管理

593

549

        92.6

        水環境資源避免浪費安全管理與守護

8964

11574

       129.1

        水文學測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        農田水利水平營銷推廣

166

157

        94.6

        大小型河水庫移名未來創業扶持督查通知教育支出

54

 

  

        水利工程衛生輔導

461

481

       104.3

        一些水利水電其他支出

2782

 

  

      農產品加工整合研發

17,334

6,678

        38.5

        宅基地冶理

14534

1874

        12.9

        流通業化壯大

2798

4800

       171.6

        一些綠植基地綜合開發管理教育支出

2

4

       200.0

      山東農村終合行政體制改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級之事一議的補貼政策

3843

10667

       277.6

        農村地區標準化變革示范崗試點城市補助費

 

318

  

      普慧金融經濟壯大其他支出

740

1,096

       148.1

        農林牧保險公司社保費用補肋

740

1096

       148.1

十三、交通出行貨運性支出

464,385

168,942

        36.4

      機耕路水路輸送

445,202

163,313

        36.7

        行政性程序運行

1,746

1,929

       110.5

        鐵路橋建造

358,925

41,795

        11.6

        一級農村公路養護的

37,557

58,895

       156.8

        交通出行運載新網絡化基本建設

2,163

997

        46.1

        鐵路橋配送工作管理

39,827

57,579

       144.6

        水路輸送維護撥出

1,989

2,118

       106.5

        撤消縣政府還貸款下級工路收取費用專題花費

2,995

 

  

      相關交通出行車輛運輸撥出

19,183

5,629

        29.3

        公用設施公路交通產品運營補貼申請書

4,594

4,000

        87.1

        另一出行公路運輸經費支出

14,589

1,629

        11.2

第十五、物資勘察個人信息等花費

102,799

166,172

       161.6

      國家財產監管部門

1,181

1,211

       102.5

        行政機關工作

471

442

        93.8

        大部分行政事務處理工作管理事務處理

403

433

       107.4

        其他的集體所有制資產投資監督檢查開支

307

336

       109.4

      幫助大中型中小企業快速發展和治理付出

69,817

88,365

       126.6

        小規模公司企業進步專項督查

21,499

18,050

        84.0

        某些扶持中小型工廠的發展和維護花費

48,318

70,315

       145.5

      其他資源共享探勘新信息等費用支出

31,801

76,596

       240.9

        水平處理結余

104

2,896

     2,784.6

        重點村高新產業創新發展和能力整修投資項目貨款貼息

21,197

6,500

        30.7

        相關影視資源探礦產品信息等教育支出

10,500

67,200

       640.0

十四、企業服務項目業等教育支出

4,652

5,215

       112.1

      工業流通業事務處理

438

454

       103.7

        其他行業通事宜其他支出

438

454

       103.7

      涉外企業發展趨勢服務性收入支出

300

 

 

        其它的海外發展前景服務撥出

300

 

  

      其他商業地產服務的業等支出費用

3,914

4,761

       121.6

        其它行業安全服務行業等收入支出

3,914

4,761

       121.6

15、自然環境物資海洋環境氣象觀測等支出費用

5,708

5,877

       103.0

      自然環境能源業務

4,884

5,000

       102.4

        行政管理程序運行

696

831

       119.4

        普遍政府部門服務管理事物

202

83

        41.1

        地區資原根據與庇護

476

519

       109.0

        企業發展進行

2,950

2,990

       101.4

        的很生態環境英文行政事務性支出

560

577

       103.0

      淺海治理事務管理

92

48

        52.2

        淺海實地調查評說

92

48

        52.2

      天氣行政監察

732

829

       113.3

        氣象站預報,甚至還有天氣預報,廣告信息等預估

40

40

       100.0

        形象配置保障機制維保

60

115

       191.7

        氣候條件場地設施基本建設與維修部

94

30

        31.9

        其他的氣象站事務性收支

538

644

       119.7

16、自建房安全保障收支

131,709

193,873

       147.2

      保障措施性安居工程施工工程施工開支

82,388

151,944

       184.4

        棚戶改進

82,388

150,594

       182.8

        有效保障了性房屋租價補貼款

 

1,350

  

      房屋改變教育支出

41,952

33,703

        80.3

        公房公積金貸款

25,789

25,753

        99.9

        全民購房津貼

16,163

7,950

        49.2

      新型農村街道辦事處住所

7,369

8,226

       111.6

        許多城鎮居委會居民樓付出

7,369

8,226

       111.6

二十七、糧油加工原材料設備儲備量花費

6,503

9,074

       139.5

      調味品事務處理

3,087

5,312

       172.1

        似的行政處處理事務管理

17

109

       641.2

        事業發展進行

169

183

       108.3

        另外的油糧事務處理性支出

2,901

5,020

       173.0

      調味品貯備

3,416

3,762

       110.1

        儲備庫調味品補貼政策

3,416

3,762

       110.1

18、氣象災害防范及緊急救援操作結余

13,639

17,080

       125.2

     應急響應管控行政事務

2,137

2,021

        94.6

       行政訴訟正常運行

287

330

       115.0

       穩定政府監管

1,850

1,282

        69.3

       參公啟動

 

339

  

       其他應急處置處理撥出

 

70

  

     消防火災事務處理

11,473

15,014

       130.9

       行政機關加載

8,858

11,603

       131.0

       基本行政事務工作管理事務

1,852

2,427

       131.0

       消防栓緊搶救護救護

763

984

       129.0

     大地震行政監察

29

45

       155.2

       自然災害監控

29

45

       155.2

黨的十九、黨員發展對象費

 

50,000

  

第二十、政府債務付息結余

17,172

20,000

       116.5

      部位現政府平常借款付息費用支出

17,172

20,000

       116.5

        地區區政府普遍債券投資付息結余

15,288

20,000

       130.8

        地兒政府機關其它一樣債權付息費用支出

1,884

 

  

二十一月、其余撥出

32,465

46,603

       143.5

        期初準備

 

45,000

  

        其他的經費支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

其他支出累計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年來執行數

項目預算數

概算數為本年
實行數的%

國有土地的流失土地的流失應用權出令收入水平

1,039,862

700,000

67.3

國有化宅基地投資收益貨幣基金工資收入

 

 

 

林果建設用地規劃設計財力收錄

 

 

 

福利彩票慈善公益金利潤

4,119

 

 

城區的城市基礎設施管理配建費薪資

22,009

20,000

90.9

臟水處里費效益

30,711

33,300

108.4

相關政府性性資金收錄

-3,887

 

 

政府性性股票基金收益累計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉讓性純收入

350,113

285,811

81.6

    領導補貼政策營收

9,590

3,044

31.7

    專題債款轉貸使收入

100,000

 

 

    采用本年盈余盈利

240,523

282,767

117.6

    調出本金

 

 

 

 

 

 

 

凈收入總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

上一年制定數

成本預算數

預算數為上年執行數的%

國企地面食用權土地出讓使年收入及相關聯督查通知債權債務使年收入合理安排的收支

1,340,693

930,554

69.4

國有制用地效益投資基金及代表專門負債收入來源組織的收支

 

 

 

占農業的大部分耕地開拓錢配備的撥出

 

2,400

 

彩票網站慈善公益金及應對專業借款營收合理安排的收支

2,111

5,748

272.3

旅游城市基礎框架配制配套設施費及對照自查報告債款工資收入確定的結余

19,581

50,000

255.3

大大小型大水庫香港移民中后期扶植債券支出費用

 

3,609

 

廢水解決費及對照重點債權債務年收入安排好的教育支出

31,258

33,300

106.5

財產付息付出

10,083

13,500

133.9

一些政府機關性股票基金總支出

45

 

 

地方政府性貨幣基金收入支出預估合計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉回性性支出

39,156

 

 

    上解上司收支

100

 

 

    專項督查債務糾紛還本其他支出

 

 

 

    調成金額

30,000

 

 

    年終盈余

9,056

 

 

收入支出合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年完成數

估算數

概預算數為上一年
執行程序數的%

一、成本收錄

13,390

15,500

115.8

    投資人保障企業主提成薪水

8,757

10,000

114.2

    進出口廠家利潤來源盈利

 

 

 

    產品施工過程企業主成本 使收入

180

 

 

    地產公司開發商企業的純利潤年收入

4,445

5,500

123.7

    農業牧漁中小型企業毛利率純收入

8

 

 

    干凈衛生體育用品褔利的企業毛利個人收入

 

 

 

二、股利、股息工資

2,712

2,500

92.2

    集體所有制控股企業集團公司股利、股息創收

2,712

2,500

92.2

三、土地產權轉讓信息收入來源

 

 

 

四、公司清算薪資

 

 

 

五、一些國有化資本運營估算薪資

 

 

 

集體所有制金融資本經營的盈利總計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉回性薪資

2,829

711

25.1

  借用本年結轉薪資收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

薪資總金額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年同期履行數

費用預算數

估算數為前年
執行程序數的%

一、世界 有保障和就業創業開支

 

 

 

二、國家股資本公司營業費用其他支出

15,000

13,000

86.7

1.消除發展歷史堆積間題及深化改革成本費教育支出

 

 

 

2.國有制的企業資本金注射到

15,000

13,000

86.7

      國有制市場經濟組成部分調整支出費用

15,000

13,000

86.7

      公益活動性建筑設施投資者性支出

 

 

 

3.國企各個企業制度性補助金

 

 

 

4.金融科技集體所有制基金企業經營成本預算總支出

 

 

 

5.一些國有化投資運作項目預算性支出

 

 

 

國有制股權投資經營的付出累計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

移轉性開支

3,931

5,711

145.3

    調為本金

3,220

5,040

156.5

    結轉下年性支出

711

671

94.4

 

 

 

 

結余總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年實行數

工程預算數

估算數為上一年完成數的%

小南通鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未配資到鎮

 

96,967

 

合計數

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬元主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

創業項目

總收入

中間:

一半資產

至少:

專業借款

一、當地政府外債限制狀態

 

 

 

    2018年月初國家公司債務大額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年月底區政府政府債務額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年期初政府機構資產額度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        至少:市預制定添加國債金額

91,000

91,000

 

二、2018年區政府債款余下的錢問題

 

 

 

    年末政府辦公室財產支付寶余額

850,091

490,091

360,000

    本年增加鎮政府外債

230,000

130,000

100,000

    曾今歸還政府部公司債務

30,187

30,187

 

    年初人民政府負債賬戶額度

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府性負債支付寶余額問題

 

 

 

    年終政府機構借債賬戶額度

1,140,904

680,904

460,000

        中間:市預批準劃分企業債券額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

投資項目

2018年決算數

2019年工程預算數

決算數為前年決算數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

國家公務接代費

791.10

523.09

66.1

因公車輛租賃置辦及啟用費

小計

6995.72

6205.10

88.7

表中:添置費

2892.00

2329.05

80.5

     工作費

4103.72

3876.05

94.5

加總

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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